
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年单位预算表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
1.负责涉区网络舆情的巡查监看、研判分析、协调处置等工作。2.负责涉区网络舆论引导队伍组建管理、任务落实等工作;运维区委网信办机关新媒体平台。3.负责网络有害信息巡查、收集、举报工作;负责属地网络谣言治理、辟谣宣传等工作。4.负责网络内容和网络文化建设,做好属地网络媒体内容监管工作。5.协助做好网络安全突发事件应急处置,做好事件通报、核查处置等工作。6.协助做好网络安全宣传教育工作,协助组织开展网络安全审查工作。7.承担区委网信办交办的其他事项。
二、机构设置情况
天津市河东区网络安全应急指挥中心(天津市河东区互联网违法和不良信息举报中心)内设0个职能科室;下辖0个预算单位。
第二部分 2025年预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则,天津市河东区网络安全应急指挥中心(天津市河东区互联网违法和不良信息举报中心)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入130.823022万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元;支出包括:一般公共服务支出110.128204万元、社会保障和就业支出14.396456万元、卫生健康支出6.298362万元。天津市河东区网络安全应急指挥中心(天津市河东区互联网违法和不良信息举报中心)2025年收支总预算130.823022万元。
二、关于收入总体情况表的说明
天津市河东区网络安全应急指挥中心(天津市河东区互联网违法和不良信息举报中心)2025年部门预算收入130.823022万元,与2024年预算相比增加1.676815万元,主要原因是试用期人员转正以及岗位变动带来的变化。其中:上年结转结余0万元,占0%;一般公共预算130.823022万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%; 财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、关于支出总体情况表的说明
天津市河东区网络安全应急指挥中心(天津市河东区互联网违法和不良信息举报中心)2025年支出预算130.823022万元,与2024年预算相比增加1.676815万元,主要原因是试用期人员转正以及岗位变动带来的变化。其中:基本支出130.823022万元,占100.00%;项目支出0万元,占0.00%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
天津市河东区网络安全应急指挥中心(天津市河东区互联网违法和不良信息举报中心)2025年财政拨款收入预算130.823022万元,与2024年预算相比增加1.676815万元,主要原因是试用期人员转正以及岗位变动带来的变化。收入包括:一般公共预算拨款收入130.823022万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算130.823022万元,与2024年预算相比增加1.676815万元,主要原因是试用期人员转正以及岗位变动带来的变化。支出包括:一般公共服务支出110.128204万元、社会保障和就业支出14.396456万元、卫生健康支出6.298362万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
(一)总体情况
天津市河东区网络安全应急指挥中心(天津市河东区互联网违法和不良信息举报中心)2025年一般公共预算支出130.823022万元,与2024年预算相比增加1.676815万元,主要原因是试用期人员转正以及岗位变动带来的变化。
(二)具体情况
1.“一般公共服务支出(类)”2025年110.128204万元,与2024年相比增加0.424716万元,主要原因是试用期人员转正以及岗位变动带来的变化,其中:“党委办公厅(室)及相关机构事务(款)”110.128204万元,包括:“事业运行(项)”110.128204万元,主要用于单位人员工资及日常运行等基本支出的支出; 2.“社会保障和就业支出(类)”2025年14.396456万元,与2024年相比增加0.672192万元,主要原因是试用期人员转正以及岗位变动带来的变化,其中:“行政事业单位养老支出(款)”14.396456万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”9.597604万元,主要用于单位人员的基本养老保险缴费支出的支出;“机关事业单位职业年金缴费支出(项)”4.798852万元,主要用于单位人员的职业年金缴费支出的支出; 3.“卫生健康支出(类)”2025年6.298362万元,与2024年相比增加0.579907万元,主要原因是试用期人员转正以及岗位变动带来的变化,其中:“行政事业单位医疗(款)”6.298362万元,包括:“事业单位医疗(项)”6.298362万元,主要用于单位人员的医疗保险缴费支出的支出。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
天津市河东区网络安全应急指挥中心(天津市河东区互联网违法和不良信息举报中心)2025年一般公共预算基本支出130.823022万元,与2024年预算相比增加1.676815万元,主要原因是。其中:
人员经费126.673209万元,主要包括:基本工资25.8372万元,津贴补贴14.1748万元,绩效工资34.1472万元,机关事业单位基本养老保险缴费9.597604万元,职业年金缴费4.798852万元,职工基本医疗保险缴费6.298362万元,其他社会保障缴费0.419991万元,住房公积金31.3812万元,奖励金0.018万元。
公用经费4.149813万元,主要包括:办公费2.59万元,工会经费0.719813万元,福利费0.84万元。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2024年预算相比保持一致,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况:
(一)2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算相比保持一致,主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国(境)费用。
(二)2025年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2024年预算相比保持一致,主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比保持一致,主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。
(三)2025年公务接待费预算0万元,与2024年预算相比保持一致,主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
(一)总体情况
天津市河东区网络安全应急指挥中心(天津市河东区互联网违法和不良信息举报中心)政府性基金预算支出0万元,与2024年预算相比保持一致,主要原因是2025年天津市河东区网络安全应急指挥中心(天津市河东区互联网违法和不良信息举报中心)部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
(二)具体情况
2025年天津市河东区网络安全应急指挥中心(天津市河东区互联网违法和不良信息举报中心)单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
(一)总体情况
天津市河东区网络安全应急指挥中心(天津市河东区互联网违法和不良信息举报中心)国有资本经营预算支出0万元,与2024年预算相比保持一致,主要原因是2025年天津市河东区网络安全应急指挥中心(天津市河东区互联网违法和不良信息举报中心)部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
(二)具体情况
2025年天津市河东区网络安全应急指挥中心(天津市河东区互联网违法和不良信息举报中心)单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位2025年无机关运行费。
(二)政府采购情况
本部门2025年安排政府采购预算0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本单位2025年未安排政府采购预算。
(三)国有资产占用情况
截至2024年7月底,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车辆。单价50万元以上的设备0台(套),单价100万元以上的设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明
本部门2025年实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.无其他专业性名词解释。
第四部分 2025年预算表
一、《单位收支总体情况表》
二、《单位收入总体情况表》
三、《单位支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表。
本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。
本单位2025年项目支出表为空表。
注:以上预算公开表均作为附表,附于预算公开说明文档后。