天津市河东区人民政府 2019年12月3日星期二

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2025年天津市河东区天铁黄花脑幼儿园部门预算情况表及说明
来源:天津市河东区教育局 发布时间:2025-02-28 17:44

目   录


第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明


第一部分  概 况


一、主要职责

1.幼儿园是对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构,是基础教育的有机组成部分,是学校教育制度的基础阶段。  

2.幼儿园的任务是:

(1)实行保育与教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。

(2)幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

3.幼儿园保育和教育的主要目标是:

(1)促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展,增强体质,培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

(2)发展幼儿智力,培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力,增进对环境的认识,培养有益的兴趣和求知欲望,培养初步的动手能力。

(3)萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感,培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯,以及活泼、开朗的性格。

(4)培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。

4.尊重、爱护幼儿,严禁虐待、歧视、体罚和变相体罚、侮辱幼儿人格等损害幼儿身心健康的行为。

5.向家长及社会宣传幼儿教育知识,创设良好的教育环境,形成家园共育。

二、机构设置情况

天津市河东区天铁黄花脑幼儿园内设0个职能科室;下辖0个预算单位。


第二部分  2025年预算情况说明


一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则,天津市河东区天铁黄花脑幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入488.361213万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0.006万元、上年结转结余0万元;支出包括:教育支出488.367213万元。天津市河东区天铁黄花脑幼儿园2025年收支总预算488.367213万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河东区天铁黄花脑幼儿园2025年部门预算收入488.367213万元,与2024年预算相比减少36.741248万元,主要原因是2024年公积金调整普遍降低,2025年预算收支减少。其中:上年结转结余0万元,占0%;一般公共预算488.361213万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%; 财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.006万元,占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河东区天铁黄花脑幼儿园2025年支出预算488.367213万元,与2024年预算相比减少36.741248万元,主要原因是2024年公积金调整普遍降低,2025年预算收支减少。其中:基本支出488.367213万元,占100.00%;项目支出0万元,占0.00%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河东区天铁黄花脑幼儿园2025年财政拨款收入预算488.361213万元,与2024年预算相比减少36.747248万元,主要原因是2024年公积金调整普遍降低,2025年预算收支减少。收入包括:一般公共预算拨款收入488.361213万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算488.361213万元,与2024年预算相比减少36.747248万元,主要原因是2024年公积金调整普遍降低,2025年预算收支减少。支出包括:教育支出488.361213万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况

天津市河东区天铁黄花脑幼儿园2025年一般公共预算支出488.361213万元,与2024年预算相比减少36.747248万元,主要原因是2024年公积金调整普遍降低,2025年预算收支减少。

(二)具体情况

1.“教育支出(类)”2025年488.361213万元,与2024年相比减少35.81313万元,主要原因是2024年公积金调整普遍降低,2025年预算收支减少,其中:“普通教育(款)”488.361213万元,包括:“学前教育(项)”488.361213万元,主要用于学前教育学校人员和公用的支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河东区天铁黄花脑幼儿园2025年一般公共预算基本支出488.361213万元,与2024年预算相比减少36.747248万元,主要原因是2024年公积金调整普遍降低,2025年预算收支减少。其中:

人员经费433.374858万元,主要包括:基本工资98.06544万元,津贴补贴43.8531万元,绩效工资106.67916万元,机关事业单位基本养老保险缴费32.784772万元,职业年金缴费16.392436万元,职工基本医疗保险缴费21.515041万元,其他社会保障缴费1.434429万元,住房公积金108.5256万元,退休费4.11288万元,奖励金0.012万元。

公用经费54.986355万元,主要包括:办公费0.0209万元,印刷费1.0万元,水费0.3万元,电费4.0万元,邮电费1.032万元,取暖费4.9万元,物业管理费21.0万元,差旅费2.0万元,维修(护)费1.8235万元,培训费1.82万元,劳务费2.3万元,工会经费2.349955万元,福利费3.84万元,办公设备购置8.6万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2024年预算相比保持一致,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况:

(一)2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算相比保持一致,主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国(境)费用。

(二)2025年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2024年预算相比保持一致,主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车运行费;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比保持一致,主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。

(三)2025年公务接待费预算0万元,与2024年预算相比保持一致,主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

(一)总体情况

天津市河东区天铁黄花脑幼儿园政府性基金预算支出0万元,与2024年预算相比保持一致,主要原因是2025年天津市河东区天铁黄花脑幼儿园部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

(二)具体情况

2025年天津市河东区天铁黄花脑幼儿园部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

(一)总体情况

天津市河东区天铁黄花脑幼儿园国有资本经营预算支出0万元,与2024年预算相比保持一致,主要原因是2025年天津市河东区天铁黄花脑幼儿园部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

(二)具体情况

2025年天津市河东区天铁黄花脑幼儿园部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2025年无机关运行费。

(二)政府采购情况

本单位2025年安排政府采购预算0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本单位2025年未安排政府采购预算。

(三)国有资产占用情况

截至2024年7月底,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车辆。单价50万元以上的设备0台(套),单价100万元以上的设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

本单位2025年实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。


第三部分  名词解释


1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算部门编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.无其他专业性名词解释。


第四部分  2025年预算表


一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

本单位2025年项目支出表为空表。


注:以上预算公开表均作为附表,附于预算公开说明文档后。